Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, должны ли мы сдать уточненную декларацию по НДС за 2 кв. в такой ситуации: сдали декларацию по НДС 25 июля и только что выяснилось, что в книгу покупок включили лишнюю счет-фактуру, т.е. завысили сумму к вычету. Но у нас нет суммы НДС к уплате, наоборот мы ежеквартально заявляем вычеты НДС из бюджета. Нужно ли пересдавать уточненку или нет в случае, если сумма к уплате не изменится после исправления, т.к. ее просто не было?. Учитывая, что мы получаем возмещение из бюджета, то наше руководство не приветствует уточненки, которые продлевают срок камералки. Может, есть возможность не сдавать уточненку? Может ИФНС просто вынести решение об отказе в вычете по неправильной счет-фактуре?
Заранее всем благодарна за ответ